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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002315/2025 | 0001130/2025 | 0001108/2025 | 0001855/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de Marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | JULIA BATISTA DO NASCIMENTO DE PAULA | ***.662.877-** | R$ 132,46 | R$ 132,46 | R$ 132,46 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002323/2025 | 0001137/2025 | 0001115/2025 | 0001854/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | WILSON CAMPOS JUNIOR | ***.284.457-** | R$ 662,32 | R$ 662,32 | R$ 662,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002322/2025 | 0001136/2025 | 0001114/2025 | 0001853/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | ROSILENE REGINA DA SILVA | ***.189.037-** | R$ 662,32 | R$ 662,32 | R$ 662,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002321/2025 | 0001135/2025 | 0001113/2025 | 0001852/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | CINTIA ELLEN PEREIRA | ***.437.686-** | R$ 662,32 | R$ 662,32 | R$ 662,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002317/2025 | 0001131/2025 | 0001109/2025 | 0001851/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de Marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | LEANDRO DE OLIVEIRA FAGUNDES | ***.241.067-** | R$ 132,46 | R$ 132,46 | R$ 132,46 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002318/2025 | 0001132/2025 | 0001110/2025 | 0001850/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | VALTEONE SOARES TEIXEIRA | ***.849.696-** | R$ 66,23 | R$ 66,23 | R$ 66,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002320/2025 | 0001134/2025 | 0001112/2025 | 0001849/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | MARCIA DA SILVA RAMOS TEODORO | ***.736.866-** | R$ 662,32 | R$ 662,32 | R$ 662,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002319/2025 | 0001133/2025 | 0001111/2025 | 0001848/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | DENILSON PAIZANTE DA SILVA | ***.076.077-** | R$ 662,32 | R$ 662,32 | R$ 662,32 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002314/2025 | 0001129/2025 | 0001107/2025 | 0001847/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de Marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | KATIA CARLA GOMES NOGUEIRA | ***.204.486-** | R$ 132,46 | R$ 132,46 | R$ 132,46 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0002311/2025 | 0001127/2025 | 0001105/2025 | 0001846/2025 | Referente ao fornecimento de diaria para acobertar viagens, relativo ao mes de Marco de 2025. Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Turismo. | EUZI MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.290.447-** | R$ 728,55 | R$ 728,55 | R$ 728,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |