Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialBRITA Nº 01 50,0000R$ 140,00R$ 7.000,00
MaterialCIMENTO CP III 50KG 120,0000R$ 29,90R$ 3.588,00
MaterialBLOCO DE CIMENTO 20X20X40 450,0000R$ 5,90R$ 2.655,00
MaterialBRITA Nº 0 26,0000R$ 150,00R$ 3.900,00
MaterialCAIBRO DE EUCALIPTO 7X4 METROS 67,0000R$ 3,80R$ 254,60
MaterialFERRO VERGALHAO 5/16 VARA 104,0000R$ 26,30R$ 2.735,20
MaterialMADERITE 10MM 90,0000R$ 30,00R$ 2.700,00
MaterialPORTA LISA PINTURA AGELIM 70CM 6,0000R$ 113,00R$ 678,00
MaterialPECA DE MADEIRA 8X8 138,0000R$ 10,00R$ 1.380,00
MaterialPECA DE MADEIRA 12/8 METROS 125,0000R$ 15,90R$ 1.987,50
MaterialTINTA ACRILIC A 18L INTERIOR E EXTERIOR DE 1ª QUALIDADE. ALTA RESISTENCIA (VARIAS CORES) 7,0000R$ 97,50R$ 682,50
MaterialTINTA ACRILICA 3.600 INTERIOR E EXTERIOR DE 1ª QUALIDADE. ALTA RESISTENCIA. (VARIAS CORES) 20,0000R$ 37,90R$ 758,00
MaterialTINTA SPRAY BRILHANTE CORES VARIADAS 36,0000R$ 10,00R$ 360,00
MaterialTORNEIRA LAVATORIO 5,0000R$ 2,00R$ 10,00
MaterialBLOCO DE CIMENTO 15X20X40 510,0000R$ 3,90R$ 1.989,00
MaterialTELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 0,50 X2,44M X4MM 450,0000R$ 16,00R$ 7.200,00
MaterialPREGO 19X36 100,0000R$ 13,90R$ 1.390,00
MaterialTORNEIRA PARA JARDIM 20,0000R$ 2,00R$ 40,00
MaterialTORNEIRA PLATICO 15CM 20,0000R$ 2,00R$ 40,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
29/10/2024 0003790/2024 Original011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 39.347,80
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/12/2024 0003790/2024 0006751/2024 OriginalOrcamentario011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 39.347,80
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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