Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialDESORIZADOR AMBIENTALAROMATIZACAO DE AMBIENTES 400 ML AEROSOL. ESSENCIAS SUAVES TIPO LAVANDA. FRASCO DE 400 ML.20,0000R$ 6,55R$ 131,00
MaterialLA DE ACO60G. PACOTE CONTENHA 8 UNIDADES.10,0000R$ 1,48R$ 14,80
MaterialLIMPA VIDRO LIQUIDO 500ML COM BICO PULVERIZADOR E AROMA PERFUMADO.FRASCO COM 500ML10,0000R$ 7,00R$ 70,00
MaterialCREME DE CABELO PARA PENTEAR"SEM EXAGUE-EMBALAGEM 300GR, PRODUTO USADO PARA PENTEAR5,0000R$ 5,00R$ 25,00
MaterialESCOVA DE LIMPEZA PLASTICA MULTIUSO ( CERDAS DURAS) 5,0000R$ 2,26R$ 11,30
MaterialINSETICIDA AEROSOL 300 ML 10,0000R$ 7,00R$ 70,00
MaterialSACO DE ALGODAO PARA LIMPEZA ALVEJADODESCRICAO: SACO FECHADO PARA LIMPEZA ALVEJADO, 100 ALGODAO, TECIDO FIRME E ENCORPADO, TRAMA FECHADA. TAMANHO 97 X 67CM, BRANCO.15,0000R$ 5,00R$ 75,00
MaterialPANO DE PRATO - BRANCO COM 100 EM ALGODAOMEDINDO APROXIMADAMENTE 50CM X 70CM- NA COR BRANCA20,0000R$ 2,73R$ 54,60
MaterialPREGADOR DE ROUPAS PACOTE COM 12 UN 5,0000R$ 1,38R$ 6,90
MaterialPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA ALTA QUALIDADE PICOTADO COR BRANCO 10CMX60MPAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PICOTADO, ALTA ABSORCAO, 100 FIBRA CELULOSICA, COR BRANCO, ROLOS DE 60 METROS , EMBALAGEM FARDO COM 64 ROLOS.10,0000R$ 120,00R$ 1.200,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
15/01/2025 0000043/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 5.306,40
13/02/2025 0000043/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 5.306,40
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
13/02/2025 0000043/2025 0000280/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 5.306,40
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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