Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoLOCACAO DE CONTEINERES METALICOS DE NO MINIMO 30 M³,NECESSARIOS PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) CLASSE IIA, NO TRANSBORDO MUNICIPAL. (4 CAIXAS POR MES NO PERIODO DE 06 MESES = 24 MESES)4,0000R$ 4.000,00R$ 16.000,00
ServicoSERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO LICENCIADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) CLASSE II A,EM CONTEINERES METALICOS, DE NO MINIMO 30M³, ATE O ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO (CETREU - SANEAR COLATINA) COM DISTANCIA MEDIA (DM) DE 138 KM, REALIZADO POR CAMINHAO ROLL-ON OFF E ENGATE DE JULIETA, TONELADA E KM PERCORRIDO (TONELADA X KM PERCORRIDO) CONSIDERANDO A DISTANCIA ENTRE O MUNICIPIO/TRANSBORDO ATE O LOCAL DO ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO A SER INDICADO PELO MUNICIPIO CONTRATANTE. FORMULA DE CALCULO DO PRECO: KM PERCORRIDO (X) TON.TRANSPORTADORA (X) VLR. UNIT. = PRECO TOTAL. ESTIMATIVA DE TONELADA MENSAL= 150 TON POR MES TOTALIZANDO 900 TON SEMESTRE TON ESTIMATIVA DE QUANTIDADE POR VIAGEM = 25 TON, TOTALIZANDO (900/25) = 36 VIAGENS POR ANO TON ESTIMADA PARA LIMPEZA DA AREA DE TRANSBORDO 300 TON = (300/25) = 12 VIAGENS PARA LIMPEZA QUANTIDADE ESTIMA SEMESTRE = 48 VIAGENS DE 138 KM = TOTALIZANO 6.624,00 KM QUANT ESTIMADA TOTAL= 25 TON X 6.624,00 KM = 165.600 TON X KM41.566,9800R$ 3,50R$ 145.484,43
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
16/09/2025 0003251/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 161.484,43
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
17/09/2025 0003251/2025 0004970/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 151.472,40
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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